Ketangi bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cinta negeri Indonesia tercinta  

APBDes 2020

Tim Pemberitaan | 19 Agustus 2020 03:42:26 | 5.273 Kali

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 871,059,228 | Rp. 1,409,742,800
61.79 %
BELANJA
Rp. 679,047,042 | Rp. 1,428,086,342
47.55 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 18,343,542
0 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 641,912,900 | Rp. 910,843,000
70.47 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 37,364,800
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 228,267,500 | Rp. 456,535,000
50 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 5,000,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 878,828 | Rp. 0
100 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 212,994,542 | Rp. 464,697,890
45.84 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 210,263,500 | Rp. 428,810,000
49.03 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 17,339,000 | Rp. 34,962,452
49.59 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 12,150,000 | Rp. 51,100,000
23.78 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 226,300,000 | Rp. 448,516,000
50.46 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETANGI

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0 0 0 0
4.2. Pendapatan Transfer 1,409,742,800 870,180,400 539,562,400 61.73
4.2.1. Dana Desa 910,843,000 641,912,900 268,930,100 70.47
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37,364,800 0 37,364,800 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 456,535,000 228,267,500 228,267,500 50.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 0 5,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 878,828 -878,828 0
JUMLAH PENDAPATAN 1,409,742,800 871,059,228 538,683,572 61.79
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 393,129,012 186,664,506 206,464,506 47.48
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 41,719,680 19,959,840 21,759,840 47.84
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 311,090,640 146,545,320 164,545,320 47.11
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 15,118,692 7,559,346 7,559,346 50.00
5.1.4. Tunjangan BPD 25,200,000 12,600,000 12,600,000 50.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 733,449,830 289,519,036 443,930,794 39.47
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 143,776,481 72,286,536 71,489,945 50.28
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 151,360,000 48,145,000 103,215,000 31.81
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 23,210,000 1,800,000 21,410,000 7.76
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 5,883,349 37,500 5,845,849 0.64
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1,300,000 500,000 800,000 38.46
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 406,920,000 166,750,000 240,170,000 40.98
5.3. Belanja Modal 301,507,500 194,966,000 106,541,500 64.66
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 11,700,000 11,700,000 0 100.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 230,715,000 137,761,000 92,954,000 59.71
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 59,092,500 45,505,000 13,587,500 77.01
5.4. Belanja Tidak Terduga 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA 1,428,086,342 671,149,542 756,936,800 47.00
SURPLUS / (DEFISIT) -18,343,542 199,909,686 -218,253,228 -2.81
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 18,343,542 0 18,343,542
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 18,343,542 0 18,343,542
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 18,343,542 0 18,343,542
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 199,909,686 -199,909,686

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETANGI

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0 0 0 0
4.2. Pendapatan Transfer 1,409,742,800 870,180,400 539,562,400 61.73
4.2.1. Dana Desa 910,843,000 641,912,900 268,930,100 70.47
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37,364,800 0 37,364,800 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 456,535,000 228,267,500 228,267,500 50.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 0 5,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 878,828 -878,828 0
JUMLAH PENDAPATAN 1,409,742,800 871,059,228 538,683,572 61.79
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 393,129,012 186,664,506 206,464,506 47.48
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 41,719,680 19,959,840 21,759,840 47.84
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 311,090,640 146,545,320 164,545,320 47.11
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 15,118,692 7,559,346 7,559,346 50.00
5.1.4. Tunjangan BPD 25,200,000 12,600,000 12,600,000 50.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 733,449,830 289,519,036 443,930,794 39.47
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 143,776,481 72,286,536 71,489,945 50.28
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 151,360,000 48,145,000 103,215,000 31.81
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 23,210,000 1,800,000 21,410,000 7.76
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 5,883,349 37,500 5,845,849 0.64
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1,300,000 500,000 800,000 38.46
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 406,920,000 166,750,000 240,170,000 40.98
5.3. Belanja Modal 301,507,500 202,863,500 98,644,000 67.28
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 11,700,000 11,700,000 0 100.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 230,715,000 137,761,000 92,954,000 59.71
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 59,092,500 53,402,500 5,690,000 90.37
5.4. Belanja Tidak Terduga 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA 1,428,086,342 679,047,042 749,039,300 47.55
SURPLUS / (DEFISIT) -18,343,542 192,012,186 -210,355,728 -2.85
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 18,343,542 0 18,343,542
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 18,343,542 0 18,343,542
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 18,343,542 0 18,343,542
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 192,012,186 -192,012,186

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETANGI

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0 0 0 0
4.2. Pendapatan Transfer 1,409,742,800 870,180,400 539,562,400 61.73
4.2.1. Dana Desa 910,843,000 641,912,900 268,930,100 70.47
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37,364,800 0 37,364,800 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 456,535,000 228,267,500 228,267,500 50.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 0 5,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 878,828 -878,828 0
JUMLAH PENDAPATAN 1,409,742,800 871,059,228 538,683,572 61.79
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 464,697,890 212,994,542 251,703,348 45.84
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 39,919,680 19,959,840 19,959,840 50.00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 293,090,640 146,545,320 146,545,320 50.00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 15,118,692 7,559,346 7,559,346 50.00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 44,943,878 12,216,036 32,727,842 27.18
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 25,200,000 12,600,000 12,600,000 50.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 9,984,000 4,914,000 5,070,000 49.22
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 16,641,000 9,200,000 7,441,000 55.29
01.01.90 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 19,800,000 0 19,800,000 0.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 34,962,452 17,339,000 17,623,452 49.59
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 9,984,000 4,089,000 5,895,000 40.96
03.04.03. Pembinaan PKK 10,000,000 4,990,000 5,010,000 49.90
03.04.90. Pembinaan Posyandu 4,998,452 3,600,000 1,398,452 72.02
03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 9,980,000 4,660,000 5,320,000 46.69
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 428,810,000 202,366,000 226,444,000 47.19
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 36,600,000 12,200,000 24,400,000 33.33
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 6,000,000 6,000,000 0 100.00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 24,000,000 0 24,000,000 0.00
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 6,000,000 0 6,000,000 0.00
02.02.91 Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu) 2,160,000 0 2,160,000 0.00
02.02.92 Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 5,000,000 0 5,000,000 0.00
02.02.94 Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 3,012,500 0 3,012,500 0.00
02.02.97. Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting 19,030,000 0 19,030,000 0.00
02.03.01. Pemeliharaan Jalan Desa 236,405,000 137,761,000 98,644,000 58.27
02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 53,402,500 45,505,000 7,897,500 85.21
02.04.90 Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN 30,000,000 0 30,000,000 0.00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1,800,000 900,000 900,000 50.00
02.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5,400,000 0 5,400,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 448,516,000 226,300,000 222,216,000 50.46
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 75,916,000 61,900,000 14,016,000 81.54
05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 372,600,000 164,400,000 208,200,000 44.12
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 51,100,000 12,150,000 38,950,000 23.78
04.03.90 Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De 31,500,000 4,150,000 27,350,000 13.17
04.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 19,600,000 8,000,000 11,600,000 40.82
JUMLAH BELANJA 1,428,086,342 671,149,542 756,936,800 47.00
SURPLUS / (DEFISIT) -18,343,542 199,909,686 -218,253,228 -2.81
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 18,343,542 0 18,343,542
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 18,343,542 0 18,343,542
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 18,343,542 0 18,343,542
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 199,909,686 -199,909,686

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETANGI

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0 0 0 0
4.2. Pendapatan Transfer 1,409,742,800 870,180,400 539,562,400 61.73
4.2.1. Dana Desa 910,843,000 641,912,900 268,930,100 70.47
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37,364,800 0 37,364,800 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 456,535,000 228,267,500 228,267,500 50.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 0 5,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 878,828 -878,828 0
JUMLAH PENDAPATAN 1,409,742,800 871,059,228 538,683,572 61.79
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 464,697,890 212,994,542 251,703,348 45.84
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 39,919,680 19,959,840 19,959,840 50.00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 293,090,640 146,545,320 146,545,320 50.00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 15,118,692 7,559,346 7,559,346 50.00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 44,943,878 12,216,036 32,727,842 27.18
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 25,200,000 12,600,000 12,600,000 50.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 9,984,000 4,914,000 5,070,000 49.22
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 16,641,000 9,200,000 7,441,000 55.29
01.01.90 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 19,800,000 0 19,800,000 0.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 34,962,452 17,339,000 17,623,452 49.59
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 9,984,000 4,089,000 5,895,000 40.96
03.04.03. Pembinaan PKK 10,000,000 4,990,000 5,010,000 49.90
03.04.90. Pembinaan Posyandu 4,998,452 3,600,000 1,398,452 72.02
03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 9,980,000 4,660,000 5,320,000 46.69
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 428,810,000 210,263,500 218,546,500 49.03
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 36,600,000 12,200,000 24,400,000 33.33
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 6,000,000 6,000,000 0 100.00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 24,000,000 0 24,000,000 0.00
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 6,000,000 0 6,000,000 0.00
02.02.91 Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu) 2,160,000 0 2,160,000 0.00
02.02.92 Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 5,000,000 0 5,000,000 0.00
02.02.94 Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 3,012,500 0 3,012,500 0.00
02.02.97. Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting 19,030,000 0 19,030,000 0.00
02.03.01. Pemeliharaan Jalan Desa 236,405,000 137,761,000 98,644,000 58.27
02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 53,402,500 53,402,500 0 100.00
02.04.90 Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN 30,000,000 0 30,000,000 0.00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1,800,000 900,000 900,000 50.00
02.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5,400,000 0 5,400,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 448,516,000 226,300,000 222,216,000 50.46
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 75,916,000 61,900,000 14,016,000 81.54
05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 372,600,000 164,400,000 208,200,000 44.12
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 51,100,000 12,150,000 38,950,000 23.78
04.03.90 Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De 31,500,000 4,150,000 27,350,000 13.17
04.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 19,600,000 8,000,000 11,600,000 40.82
JUMLAH BELANJA 1,428,086,342 679,047,042 749,039,300 47.55
SURPLUS / (DEFISIT) -18,343,542 192,012,186 -210,355,728 -2.85
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 18,343,542 0 18,343,542
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 18,343,542 0 18,343,542
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 18,343,542 0 18,343,542
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 192,012,186 -192,012,186

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Ds. Ketangi Kec. Pamotan. Kab. Rembang
Desa : Ketangi
Kecamatan : Pamotan
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59261
Telepon :
Email : ketangidesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung